市属国有企业内部审计座谈会顺利召开

发布日期:2024-03-18 17:32 来源:市国资委浏览次数:

为深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要论述精神,进一步推动国有企业内部审计高质量发展,近日,市国资委联合市审计局召开市属国有企业内部审计座谈会。会上,各市属国有企业交流了2023年内部审计工作情况、亮点成效以及下一步工作打算,市国资委党委委员、副主任阮敏,市审计局党组成员、副局长魏晓江出席并讲话。市纪委市监委第七监督检查室、驻市国资委纪检监察组相关负责同志莅临指导。

魏晓江充分肯定了各市属国有企业内部审计工作取得的成绩,并对做好下一步工作提出要求。一是正确认识内部审计的职责定位,健全“一把手”直管的内部审计领导体制,科学设置内审机构,配齐配强内审力量,为内审监督提供坚强保障。二是聚焦企业问题多发易发领域,充分发挥内部审计在防范化解风险、促进降本增效、推动完善制度等方面的重要作用,努力实现内部审计在企业改革发展中的价值。三是加强内部审计队伍建设,注重审计实践锻炼,打造一支能查、能说、能写、懂业务的复合型人才队伍。四是加快审计数字化转型,树立大数据审计思维,增强大数据审计能力,不断提升审计质量和效率。五是强化审计整改“回头看”,紧盯内部审计发现问题的整改情况,打通审计监督“最后一公里”,确保问题真改、实改、改到位。

阮敏指出,当前内部审计工作面临新形势和新挑战,市属国有企业要进一步提高重视程度,做到五个“坚持”,努力实现内部审计各项工作提质增效。一是坚持围绕中心,推动企业发展。要正确认识国资与国企、监管与服务、防风险与促发展的关系,聚焦提升企业核心竞争力和增强核心功能,通过发现问题、解决问题,助力国有企业高质量发展。二是坚持全新定位,切实发挥作用。要贯彻落实习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话精神,聚焦主责主业,用好“尚方宝剑”,发挥“探头”作用,成为经济监督的“特种部队”。三是坚持问题导向,防范重大风险。要关注重点领域、关键环节,梳理重要业务流程,以问题清单形式强化内部审计对审计风险点的精准识别。四是坚持队伍建设,强化履职保障。要围绕总审计师、审计管理者、业务骨干三支队伍建设,广泛开展业务培训、调研交流等,打造业务经验丰富、专业能力出色的内审队伍。五是坚持数智监管,提高审计效能。要加强市国资委与市属国有企业之间的协同,做好顶层设计,统筹技术力量,推动传统审计向数智化发展。